12月29日,校党委审计委员会会议召开。校党委书记、审计委员会主任解超,校党委副书记、院长、审计委员会主任杨力,校党委常委、副院长、审计委员会副主任刘永琴,校党委常委、党委组织部部长、审计委员会副主任李文亮出席会议。会议由杨力主持。
解超强调,要自觉对标对表习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,重点抓好三方面工作:在强化政治引领上,要将学习贯彻党的二十届四中全会精神与贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要论述贯通起来,确保党的领导贯穿审计工作全过程;在提升监督效能上,要聚焦主责主业推进审计监督全面覆盖,紧扣重点领域加大审计力度,并加强审计数字化转型;在锻造审计队伍上,要强化自身建设,努力建设一支业务精通、作风务实、清正廉洁的审计队伍,为学校建设特色鲜明的一流应用型财经大学保驾护航。
杨力强调,要进一步加强统筹协调,着力构建协同高效的审计工作格局:在完善领导机制上,要充分发挥审计委员会把方向、谋大局、定政策、促改革的领导作用;在增强监督合力上,要持续推动审计监督与纪检监察等监督力量信息互通、成果共享,加快形成同频共振、优势互补的大监督格局;在压实整改责任上,各相关部门要自觉接受审计监督,积极配合审计工作,扎实做好问题整改,为学校高质量发展提供更加坚实的保障。

会议听取了2025年学校内部审计工作开展情况、2025年干部经济责任审计结果及整改情况、2025年学校外部审计及整改情况,组织学习了《政府投资建设项目易发问题提示清单》。会议还部署了2026年学校内部审计重点工作,审议并确定了2026年内部审计计划。
党政办公室、纪委(监察专员办)综合办公室、发展规划处、人事处、财务处、审计处、资产管理处、采购与合同管理中心等审计委员会成员单位的主要负责人参加了会议。
(供图 审计处)